產(chǎn)品部門管理制度.doc
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1、精選資料第一章 產(chǎn)品管理一、 總則1 目的規(guī)范公司產(chǎn)品研發(fā)、實施、維護、質(zhì)量、采購、實施、用戶滿意度等方面的管理,確保產(chǎn)品的可追溯性管理要求。 2 定義產(chǎn)品指能夠提供給市場被使用或消費,滿足客戶需求的有形物品。3 適用范圍本制度適用于公司所有員工:包括正式工和試用工。適用于與產(chǎn)品相關(guān)管理的業(yè)務(wù)活動3.1 產(chǎn)品管理3.1.1 目的:為加強對公司已有產(chǎn)品的控制,確保產(chǎn)品的完整性、有效性及可追溯性,特制定本制度。3.1.2 適用范圍適用于產(chǎn)品管理的業(yè)務(wù)活動,如產(chǎn)品的出、入庫管理、配置管理、相關(guān)文檔管理等。3.1.3 入庫管理1 在公司滯留三天以上產(chǎn)品方可辦理入庫手續(xù),各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前不得入
2、庫。2 產(chǎn)品入庫時入庫申請人需填寫入庫申請單,申請人按單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格等認(rèn)真填寫。入庫申請單由申請人部門經(jīng)理審核,審核通過,部門經(jīng)理簽字確認(rèn),并將入庫申請單提交質(zhì)量管理人員;若審核未通過,則申請人根據(jù)審核意見修改重新申請。3 入庫申請單交由質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人對單上所列產(chǎn)品進行驗收,出具驗收報告,并在入庫申請單上簽字確認(rèn),若產(chǎn)品通過驗收則由產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請單與驗收報告生成入庫單,若未通過驗收則通告有關(guān)人員,重新核查,核查無誤后重新申請入庫。4 產(chǎn)品管理人員按入庫單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格等點收,清點無誤后在入庫單上簽字,并由倉管員確認(rèn)簽字。5 入庫單未經(jīng)產(chǎn)品管理人員簽字
3、確認(rèn)或入庫單與實物不符時,產(chǎn)品不予入庫,并通知有關(guān)人員重新核查。6 產(chǎn)品入庫時產(chǎn)品管理人員應(yīng)認(rèn)真檢查,確定安全無隱患后,方可入庫。3.1.4 出庫管理出庫流程1 在未辦理出庫手續(xù)時,所有庫存產(chǎn)品不得出庫,否則按產(chǎn)品丟失記錄,由產(chǎn)品管理人員賠償。2 申請人詳細(xì)填寫出庫申請單,交由申請人所屬部門經(jīng)理審核并確認(rèn)簽字,審核通過將申請單提交給產(chǎn)品管理人員,產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請單確認(rèn)產(chǎn)品庫存數(shù);審核未通過則申請人根據(jù)審核意見修改申請單并重新申請。3 出庫申請單在填寫日期的三個工作日后作廢,需要重新申請;若產(chǎn)品數(shù)量不能夠滿足申請需求則申請單有效期至產(chǎn)品滿足申請時為止。4 產(chǎn)品管理人員對出庫憑證進行審核,確認(rèn)
4、出庫申請單由申請人部門經(jīng)理確認(rèn)簽字,并檢查出庫憑證填寫的項目是否齊全,是否具備合同附件,所列申請人所屬部門,產(chǎn)品名稱,數(shù)量等是否正確,單上填寫字跡是否清楚,有無涂改痕跡,單據(jù)是否在規(guī)定的出庫有效日期內(nèi)。若發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)立即聯(lián)系申請人或部門經(jīng)理更正,不允許含糊不清地先行發(fā)貨。5 產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請單對庫存產(chǎn)品進行核實,若可用產(chǎn)品可滿足申請人需求,則生成出庫單;若可用產(chǎn)品不足以滿足申請需求,查看其部門經(jīng)理是否允許啟用安全庫存;若同意使用安全庫存,則產(chǎn)品管理人員生成出庫單,同時填寫采購申請以補足安全庫存數(shù);若不同意使用安全庫存,則告知申請人自行申請采購產(chǎn)品。6 產(chǎn)品管理人員在生成出庫單的同時,應(yīng)及時
5、更新庫存報表中庫存產(chǎn)品的數(shù)量及產(chǎn)品狀態(tài),以免產(chǎn)品重復(fù)出庫,由此造成的損失由產(chǎn)品管理人員承擔(dān)。7 產(chǎn)品管理人員按出庫單登記的所列內(nèi)容,核實并進行配貨。8 待送產(chǎn)品要按配車的要求,清理分堆,以利于裝送。要按運輸工具預(yù)約的裝貨時間,以先后順序理貨,隨到隨裝,不誤時間。9 倉管員確認(rèn)簽字后,方可對產(chǎn)品進行發(fā)貨,發(fā)貨時產(chǎn)品管理人員應(yīng)對出庫申請單與出庫單逐單一一核實,并點貨交與送貨人員,劃清責(zé)任。10 發(fā)貨結(jié)束,產(chǎn)品管理人員、倉管員應(yīng)在發(fā)貨單上簽字確認(rèn),并留據(jù)存查。11 產(chǎn)品管理人員發(fā)貨后,應(yīng)及時核對產(chǎn)品儲存數(shù),同時檢查產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格等并記錄,如有問題,及時糾正。3.1.5 產(chǎn)品試用管理1 申請人只可對
6、標(biāo)明可以試用的產(chǎn)品進行申請試用,試用申請單的內(nèi)容必須與事實相符,所有項都為必填項,公司任何人員不得偽造產(chǎn)品試用申請單,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處罰。2 申請人認(rèn)真填寫試用申請單并交由部門經(jīng)理審核,若審核未通過,則根據(jù)審核意見修改并重新申請,審核通過后將申請單提交給產(chǎn)品管理人員,由產(chǎn)品管理人員核實申請部門試用產(chǎn)品總數(shù),若試用產(chǎn)品未超過10件,可進行產(chǎn)品出庫申請;若試用產(chǎn)品超過10件,則重新進行產(chǎn)品試用申請,并由產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字確認(rèn),簽字同意后方可進行出庫程序,否則不允許出庫。3 為保持產(chǎn)品的流通,各型產(chǎn)品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還,試用期限最高為3個月,若因特殊情形而需延長試用期限,則根據(jù)實際
7、情況填寫產(chǎn)品延期申請單,報部門經(jīng)理審核,并由產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字確認(rèn),書面報告即日轉(zhuǎn)交產(chǎn)品管理人員作為延長試用的憑證。4 各部門經(jīng)理應(yīng)負(fù)隨時檢查在外試用的產(chǎn)品有無未經(jīng)審核而超過試用期限,若產(chǎn)品管理員發(fā)現(xiàn)有超過試用期先的試用產(chǎn)品,立即通知該試用產(chǎn)品所屬部門經(jīng)理立即追回試用產(chǎn)品,若7個工作日內(nèi)仍未歸還產(chǎn)品,按丟失處理,由此造成的損失該部門承擔(dān),特殊情形另行處理。5 試用申請單應(yīng)于出貨的當(dāng)日交產(chǎn)品管理員保管。3.1.6 產(chǎn)品保管 1 產(chǎn)品管理人員根據(jù)產(chǎn)品類型對入庫產(chǎn)品進行分類管理,產(chǎn)品入庫首先分為軟硬件產(chǎn)品,軟件產(chǎn)品按照名稱和版本進行分類管理,硬件產(chǎn)品按照計算機產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、廣播電視及儀器儀表產(chǎn)品、
8、線材及配件等分類管理。2 應(yīng)充分考慮產(chǎn)品其忌光、忌熱、防潮等因素,倉庫內(nèi)部嚴(yán)禁煙火,并定期每個月實施安全檢查。3 庫存產(chǎn)品如有報廢或損毀,非產(chǎn)品管理人員可自行克服,產(chǎn)品管理人員應(yīng)即填寫產(chǎn)品送修單連同產(chǎn)品送交服務(wù)單位維修。4 開始盤查前一天通知產(chǎn)品管理人員對產(chǎn)品進行整理,并停止對產(chǎn)品的出庫入庫行為,確保所有產(chǎn)品在庫存報表上都有記錄。5 產(chǎn)品管理人員以當(dāng)前節(jié)點的庫存報表為盤查依據(jù)進行庫存盤查,每次盤查必須兩人分別進行,防止作弊,將盤查結(jié)果詳細(xì)記錄到產(chǎn)品盤查表中,盤查完成之后兩人數(shù)據(jù)分別和庫存報表數(shù)據(jù)進行比對,一旦發(fā)現(xiàn)問題立即通知倉管員,若無問題則由倉管員簽字確認(rèn)。每2個月對庫存產(chǎn)品進行一次抽檢。6
9、 盤查后如有盤盈或不可避免的虧損情形時,若無重大差異,則對產(chǎn)品進行整理,查找差異原因;若有重大差異,重新調(diào)整盤查,確認(rèn)差異,并由產(chǎn)品管理人員呈現(xiàn)部門經(jīng)理核準(zhǔn),追查責(zé)任。7 盤查結(jié)束后盤查人員應(yīng)對庫內(nèi)積壓產(chǎn)品或庫存時間較長的產(chǎn)品進行上報,以加快公司產(chǎn)品的流動,盤查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品庫存不足時,應(yīng)及時對產(chǎn)品進行購買申請8 直接保管產(chǎn)品的產(chǎn)品保管人員異動時,應(yīng)由其所屬的部門經(jīng)理查列庫存產(chǎn)品的移交清冊后,再由交接雙方會同部門經(jīng)理實地盤存。3.1.7 配置管理配置管理的目的是按照一定的規(guī)則保存配置項的所有版本,避免發(fā)生版本丟失或混淆等現(xiàn)象,并且可以快速準(zhǔn)確地查找到配置項的任何版本。產(chǎn)品配置是指一個產(chǎn)品在其生命周期
10、各個階段所產(chǎn)生的各種版本的文檔、計算機程序、部件及數(shù)據(jù)的集合。審核小組由產(chǎn)品部部門經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品研發(fā)部部門經(jīng)理組成。3.1.7.1 配置項版本號規(guī)則配置項主要有兩大類:l 屬于產(chǎn)品組成部分的工作成果,例如需求文檔、設(shè)計文檔、源代碼、測試用例等;l 屬于項目管理過程中產(chǎn)生的文檔,例如工作計劃、項目質(zhì)量報告、項目跟蹤報告等。配置項的版本號與配置項的狀態(tài)緊密相關(guān)。處于“草稿”狀態(tài)的配置項的版本號格式為:0.YZ。YZ數(shù)字范圍為0199。隨著草稿的不斷完善,“YZ”的取值應(yīng)該遞增。“YZ”的初值和增幅由項目組成員自己把握。處于“正式發(fā)布”狀態(tài)的配置項的版本號格式為:X.Y。X為主版本號,取值范
11、圍為19。Y為次版本號,取值范圍為09。配置項第一次“正式發(fā)布”時,版本號為1.0。如果配置項的版本升級幅度比較小,一般只增大Y值,X值保持不變。只有當(dāng)配置項版本升級幅度比較大時,才允許增大X值。處于“正在修改”狀態(tài)的配置項版本號格式為:X.YZ。配置項正在修改時,一般只增大Z值,X.Y值保持不變。當(dāng)配置項修改完畢,狀態(tài)重新成為“正式發(fā)布”時,將Z值設(shè)置為0,增加X.Y值。3.1.7.2 配置項版本控制步驟1、 創(chuàng)建配置項項目成員在配置庫中創(chuàng)建屬于其任務(wù)范圍內(nèi)的配置項。此時配置項的狀態(tài)為“草稿”,其版本號格式為0.YZ。2、修改處于“草稿”狀態(tài)的配置項項目成員可以根據(jù)需要修改處于“草稿”狀態(tài)的
12、配置項,版本號格式為0.YZ。2、 配置項定稿后要接受審核。如果配置項是技術(shù)文檔,則需要接受技術(shù)評審。如果配置項是“計劃”類文檔,則需要項目負(fù)責(zé)人(或部門經(jīng)理)的審核。若配置項通過了技術(shù)評審或領(lǐng)導(dǎo)審核,則配置項狀態(tài)為“正式發(fā)布”;若未通過技術(shù)評審和領(lǐng)導(dǎo)審核則配置項狀態(tài)為“草稿”重新修改。4、正式發(fā)布配置項通過審核后,則配置項的狀態(tài)從“草稿”變遷為“正式發(fā)布”,版本號格式為X.Y。5、 變更修改處于“正式發(fā)布”狀態(tài)的配置項,必須經(jīng)過項目負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理審核通過申請后方可將配置項狀態(tài)從“正式發(fā)布”變遷為“正在修改”,技術(shù)人員可以修改處于“正在修改”狀態(tài)的配置項,版本號格式為X.YZ。在版本控制過程
13、中應(yīng)及時修改配置項狀態(tài)表。基線庫里有新的配置項產(chǎn)生,或者基線庫里的配置項版本升級時,配置管理人員要做版本發(fā)布,通過會議或Email等方式通知項目組內(nèi)其它人。3.1.8 文檔管理1、 文檔包括產(chǎn)品部門的各種文檔、圖片、傳真、技術(shù)資料等。2、 由產(chǎn)品部設(shè)立文檔管理員。3、 文件保存期限依下列規(guī)定辦理: A永久保存: 產(chǎn)品部管理制度;董事會紀(jì)錄;政府機關(guān)核準(zhǔn)文件;其他經(jīng)核定須永久保存的文書。B 10年保存: 項目計劃資料;其他經(jīng)核定須保存10年的文書。C 5年保存:期滿或解除之合約;其他經(jīng)核定保存5年的文書。D 1年保存:結(jié)案后無長期保存必要者。E 立即銷毀:項目完成后經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)需立即銷毀的資料
14、文檔。4、 申請文檔入庫人員填寫文檔入庫表,并交文檔管理員審核,審核通過,文檔入庫并記錄;審核未通過,文檔不予入庫管理。5、 文檔入庫后,文檔管理員根據(jù)電子文檔與紙質(zhì)文檔對文檔進行分類管理,各類文檔應(yīng)按項目、技術(shù)文檔、投標(biāo)書、招標(biāo)書、需求文檔、設(shè)計文檔等分類管理,并對文檔進行編號。6、 管檔人員應(yīng)隨時拂拭檔案架,維護檔案清潔,以防蟲蛀腐朽。每年年度更換時,清理一次,已屆保存期限者,得予銷毀,銷毀前應(yīng)造冊呈部門經(jīng)理核準(zhǔn),并登記表內(nèi)注明銷毀日期,文檔銷毀時至少兩人在場對文檔進行銷毀。7、 保管期限屆滿的文件中,部分經(jīng)申請人部門經(jīng)理核定仍有保存參考價值者,檔案管理員應(yīng)將文件重新歸檔并管理。8、 公司
15、內(nèi)部人員借閱、復(fù)制文檔等時須,需填寫“文檔使用申請單”并經(jīng)申請人部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后,向檔案管理員調(diào)閱。9、 檔案管理人員接到檔案使用單經(jīng)核查后,取出該項檔案,并于文檔登記表上填注借出日期后,將檔案交與借閱人員。檔案使用單則依預(yù)定歸還日期之先后整理,以備稽催。10、 于檔案室當(dāng)場借閱者,經(jīng)檔案管理員同意后免填檔案使用單,檔案管理員將查閱記錄登記于文檔查閱登記表,不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室查閱。11、 檔案歸還時,經(jīng)檔案管理員核查無誤并于檔案登記表填注歸還日期,檔案歸檔。檔案使用單由檔案管理員留存?zhèn)洳椤?2、 檔案借閱時間最長以一周為限,如有特殊情形欲延長調(diào)閱期限時,應(yīng)按調(diào)閱程序重新辦理。13、 檔案使
16、用者對于所借檔案,不得抽換增損,如有拆開必要時,亦須報明原因,請產(chǎn)品部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)處理。3.2 產(chǎn)品安裝、調(diào)試、維護管理3.2.1 目的對產(chǎn)品安裝、調(diào)試及維護進行管理,確保交付后的產(chǎn)品合格和使用,特制定本制度。3.2.2 適用范圍產(chǎn)品安裝、調(diào)試及維護的各個環(huán)節(jié)管理。具體規(guī)定見相關(guān)制度。3.2.3 產(chǎn)品安裝前的準(zhǔn)備工作1、 項目負(fù)責(zé)人查看安裝現(xiàn)場,對安裝設(shè)備的承重地面、墻壁等進行實地測量,檢查施工現(xiàn)場供電條件是否符合要求,夜間施工照明設(shè)備是否齊全。2、 檢查設(shè)備所要經(jīng)過的入口,是否足夠讓設(shè)備通過,否則要拆除或采取其他措施,以使設(shè)備順利到達(dá)安裝位置。3、 上述安裝條件滿足時,項目負(fù)責(zé)人可以安排安裝
17、人員進行后續(xù)工作;若安裝條件未滿足時,項目負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場檢查條件生成安裝環(huán)境檢查報告,并呈現(xiàn)給客戶,要求客戶根據(jù)檢查報告對現(xiàn)場環(huán)境進行完善。4、 安裝條件滿足后項目負(fù)責(zé)人填寫產(chǎn)品安裝申請單,并由客戶審核,若審核通過,則可進行產(chǎn)品配送;若審核未通過,則根據(jù)審核意見修改并重新申請。5、 產(chǎn)品到達(dá)安裝現(xiàn)場時,客戶及項目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同或產(chǎn)品驗收單對設(shè)備進行開箱驗收,檢查設(shè)備在運送過程中有無損壞、丟失,附件、隨機配件是否齊全。 6、 驗收合格后的產(chǎn)品可投入正常使用,但應(yīng)按照設(shè)備使用說明書正確使用和維護設(shè)備,避免過度或不正確使用設(shè)備。7、 再次確認(rèn)產(chǎn)品及安裝環(huán)境,以免有紕漏,準(zhǔn)備產(chǎn)品安裝。3.2.4 軟件
18、產(chǎn)品安裝前準(zhǔn)備工作1、 對所需安裝的軟件產(chǎn)品進行列表,并附安裝說明書或相關(guān)附件。2、 檢查安裝軟件所需的硬件設(shè)備如計算機、服務(wù)器等是否齊全。3、 檢查安裝軟件所需的軟件如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等是否滿足軟件產(chǎn)品安裝要求。4、 檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否已經(jīng)搭建完成。5、 檢查安裝環(huán)境是否安全。6、 根據(jù)產(chǎn)品安裝說明書對安裝環(huán)境進行配置。3.2.5 產(chǎn)品的安裝及調(diào)試1、 產(chǎn)品安裝前應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人制定安裝計劃,使安裝有步驟、按順序進行,將產(chǎn)品安裝計劃交由質(zhì)量管理人員與客戶審核,審核通過,依據(jù)安裝計劃進行安裝;審核未通過則根據(jù)審核意見修改計劃,重新提交并審核。2、 軟、硬件產(chǎn)品安裝應(yīng)按照安裝說明書要求進行,要便于操
19、作和維修保養(yǎng)。3、 在產(chǎn)品安裝過程中應(yīng)由技術(shù)人員與質(zhì)量管理人員全程跟蹤,以便及時解決安裝過程中遇到的問題及保證產(chǎn)品的安裝質(zhì)量。4、 產(chǎn)品安裝應(yīng)滿足安全要求,對設(shè)備安裝防護裝置,設(shè)備啟動、故障應(yīng)設(shè)置明顯報警或設(shè)置相應(yīng)自保護措施,主機設(shè)備機內(nèi)維修時應(yīng)設(shè)置多道可靠的安全保護措施。5、 安裝完畢后及時清理現(xiàn)場。6、 產(chǎn)品在安裝后應(yīng)進行產(chǎn)品聯(lián)調(diào)、試運行,按先單機后整線的順序,調(diào)試時按合同指標(biāo)逐項試驗,記錄各項指標(biāo)是否達(dá)到要求,整個過程由質(zhì)量管理人員進行監(jiān)督。7、 設(shè)備的安裝調(diào)試時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出,報質(zhì)檢、產(chǎn)品部共同協(xié)商解決。8、 調(diào)試、試運行完成后,由客戶負(fù)責(zé)人最終驗收與審定,并生成驗收報告,客戶確認(rèn)
20、簽字。9、 項目驗收結(jié)束后應(yīng)對客戶相關(guān)人員做相應(yīng)的培訓(xùn)并做好記錄。3.2.6 售后服務(wù)本公司售后服務(wù)的作來分為下列三項:n 無合同付費服務(wù)(A)凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的產(chǎn)品,而向客戶收取服務(wù)費用者屬于此類。n 合同服務(wù)(B)凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的的產(chǎn)品,依本公司與客戶所訂立產(chǎn)品保養(yǎng)合同書的規(guī)定,而向客戶收取服務(wù)費用屬于此類。n 免費服務(wù)(C)凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的產(chǎn)品,在免費保證期內(nèi),免費向客戶提供服務(wù)者屬此類。1、售后服務(wù)部自產(chǎn)品售出后每半年派人員對客戶進行一次電話回訪,回訪中發(fā)現(xiàn)問題或接到客戶報修電話或文件時,該售后服務(wù)人員應(yīng)立即將客戶的名稱、地址、電話、產(chǎn)品型號等,
21、填寫“售后服務(wù)申請表”,詳細(xì)記錄出現(xiàn)的問題和故障現(xiàn)象,并將申請表交與售后服務(wù)部部門經(jīng)理派售后維護人員跟蹤維護。 2、售后維護人員接到任務(wù)后,對客戶進行電話溝通,通過溝通確定故障原因并在售后服務(wù)申請單上填寫處理方案,并交由部門經(jīng)理簽字確認(rèn),售后維護人員為客戶電話解決問題,若電話無法解決問題方可申請部門經(jīng)理派工到施工現(xiàn)場解決問題。3、需到現(xiàn)場施工時,若省內(nèi)發(fā)生的,則于三天內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,進行處理;省外發(fā)生的,于一周內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場處理;邊遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)生的于十天內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,進行處理。4、電話解決問題后,將答復(fù)跟蹤表交由部門經(jīng)理簽字確認(rèn);需現(xiàn)場施工時,售后維護人員持“售后答復(fù)跟蹤表”前往客房現(xiàn)場服務(wù),凡可當(dāng)場處理完
22、妥者即請客戶于答復(fù)跟蹤表上簽字,并將跟蹤表歸檔。5、若售后維護人員無法針對故障現(xiàn)象做出處理方案,可將問題提交與部門經(jīng)理,由部門經(jīng)理確定解決方案,并派工執(zhí)行方案。6、凡屬付費服務(wù),應(yīng)事先向客戶聲明并出示維修合同,維修完畢結(jié)算費用。費用低于2000(包括2000)時,應(yīng)由售后維護人員當(dāng)場向客戶收費,將款交于財務(wù)處,憑以補寄發(fā)票;否則應(yīng)于當(dāng)天憑“售后維護跟蹤表”與維修合同至財務(wù)處開具發(fā)票,以便另行前往收費。7、故障未解決售后維護人員根據(jù)現(xiàn)場實際情況重新制定處理方案,由部門經(jīng)理派工執(zhí)行方案。8、凡待修產(chǎn)品,不能按原定時間修妥者,售后維護人員應(yīng)即報請部門經(jīng)理予以協(xié)助。 9、售后服務(wù)完成后應(yīng)盡快憑借售后答
23、復(fù)跟蹤表登記售后維護登記表,由部門經(jīng)理確認(rèn)簽字,以便做記錄保存。 10、保修合同期滿前一個月,售后維護人員應(yīng)以郵件、電話、快遞等方式通知客戶,以便派員前往爭取續(xù)約。第二章 公司安全保密制度1 目的為保守公司秘密,維護公司權(quán)益,特制定本制度。2 定義公司秘密是指不為公眾所知曉、能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性且由公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。 3 適用范圍:1本制度適用于公司所有員工:包括正式工和試用工。2適用于公司產(chǎn)品、技術(shù)、文檔等。4 保密范圍1公司的客戶資料、公司正在招標(biāo)或已中標(biāo)的項目資料2公司專有技術(shù)3 公司內(nèi)各部門掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。 4公司內(nèi)各
24、部門所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。5公司各部門職員人事檔案,工資性、勞務(wù)性收入及資料。6其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。5 公司密級確定公司秘密分為三類:絕密、機密和秘密。絕密是指與公司生產(chǎn)、科研、人事有重大利益關(guān)系,一旦泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴(yán)重?fù)p害的事項,主要包括以下內(nèi)容。1公司新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)研制資料。2公司正式合同和協(xié)議文書。3公司關(guān)于新產(chǎn)品研發(fā)、項目投標(biāo)、公司發(fā)展戰(zhàn)略等會議的紀(jì)要。公司絕密文檔保存期限為10年,保存屆滿時文檔降級保管。機密是指與本公司的生產(chǎn)、科研、人事有重要利益關(guān)系,一旦泄露會使公司安全和利益遭受嚴(yán)重?fù)p害的事項,主要包括以下內(nèi)容。1尚未
25、確定的公司部門經(jīng)理級別以上人士調(diào)整及安排情況。 2公司與外部高層人士、科研人員的來往情況及其載體。3公司保險柜密碼,電腦開啟密碼,重要磁盤、磁帶的內(nèi)容及其存放位置。4獲得競爭對手情況的方法、渠道。公司機密文檔保存期限為8年,保存屆滿時文檔降級保管。秘密是指與本公司生產(chǎn)、科研、人事有較大利益關(guān)系,一旦泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項,主要包括以下內(nèi)容。1市場潛力調(diào)查預(yù)測情況,未來新產(chǎn)品的市場預(yù)測情況及其載體。2部門經(jīng)理、財務(wù)部、商務(wù)部等有關(guān)部門所調(diào)查的違法違紀(jì)事件及責(zé)任人情況和載體。 公司秘密文檔保存期限為5年,屆滿后文檔歸為普通文檔進行保管。6 保密措施1、 公司員工必須具有保密意識,做
26、到不該問的絕對不問,不該說的絕對不說,不該看的絕對不看。2、 產(chǎn)品部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)保密的全面工作,各部門經(jīng)理為本部門的保密工作負(fù)責(zé)人,各部門由部門經(jīng)理設(shè)立兼職保密人員,公司文檔密級由各部門經(jīng)理確定。3、 如果在對外交往與合作中需要提供公司秘密,應(yīng)先由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。4、 嚴(yán)禁在公共場合、公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項,不準(zhǔn)在私人交往中泄露公司秘密。5、 公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時,應(yīng)立即采取補救措施并及時報告部門盡力,部門經(jīng)理應(yīng)立即作出相應(yīng)處理。6、 公司保密文檔入庫時需各部門保密人員申請,并交由部門經(jīng)理審核并確定密級,部門經(jīng)理審核后由產(chǎn)品部部門經(jīng)理審核,審核通過后由產(chǎn)品部文
27、檔保密人員對文檔進行保密保管;審核未通過文檔禁止出庫。7、 保密文件禁止延期借閱或使用,使用時間最多不超過3天。8、 秘密文件存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi),計算機中秘密文件必須設(shè)置口令,并將口令報告產(chǎn)品部部門經(jīng)理。9、 保密文檔申請使用時,需部門經(jīng)理進行申請,并交產(chǎn)品部部門經(jīng)理審核,審核通過后,方可對保密文檔進行打印、復(fù)印、傳真等操作。10、 保密人員出現(xiàn)工作變動時應(yīng)及時辦理交接手續(xù),交由部門經(jīng)理簽字。11、 保密文檔屆滿時,保密人員對屆滿文檔進行列表,并申請產(chǎn)品部部門經(jīng)理,對屆滿保密文檔進行處理(繼續(xù)保密管理、轉(zhuǎn)為普通文檔、立即銷毀)。保密文檔銷毀時需經(jīng)部門經(jīng)理指定人員監(jiān)督保密人員對保密文檔進
28、行銷毀;保密文檔降級保管時需由保密人員對保密文檔進行重新分類整理;保密文檔轉(zhuǎn)為普通文檔時,由保密人員將文檔交與文檔管理員進行分類管理。12、 公司錄音、錄像應(yīng)由產(chǎn)品部部門經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)存檔管理。13、 公司員工離開辦公室時,必須將文件放入抽屜和文件柜中。6.1 文件打印1、 文件由原稿提供部門經(jīng)理簽字,部門經(jīng)理對文件內(nèi)容負(fù)責(zé),文件內(nèi)不得出現(xiàn)對公司不利或不該宣傳的內(nèi)容,同時確定文件編號、保密級別、打印份數(shù)。2、 打印部門要做好登記,打印、校對人員的姓名應(yīng)反映在文件使用單中,保密文件應(yīng)由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)打印。3、 打印完畢,所有文件廢稿應(yīng)全部銷毀,電腦存盤應(yīng)消除或加密保存。6.2 文件傳送和E-ma
29、il使用1、 文件打印完成,進行文件發(fā)放時,發(fā)放文件部門認(rèn)真做好發(fā)文記錄。2、 保密文件應(yīng)由發(fā)文部門部門經(jīng)理或其指定人員簽收,不得交給其他人員。3、 對于剩余文件應(yīng)妥善保管,不得遺失。4、 發(fā)送保密文件時應(yīng)由部門經(jīng)理制定人員負(fù)責(zé),嚴(yán)禁讓試用期員工發(fā)送保密文件。5、 公司禁止員工在工作期間登陸個人E-mail。員工在上班期間,應(yīng)用公司的個人郵箱傳遞信息。6、 需通過傳真機傳遞保密文件時,不得通過公用傳真機。7、 收發(fā)傳真件時應(yīng)做好登記。8、 保密傳真件的收件人只能為部門經(jīng)理或其指定人員。6.3 文件復(fù)印1、 原則上保密文件不得復(fù)印,如遇特殊情況需由部門經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行。2、 文件復(fù)印應(yīng)做好登記。
30、3、 復(fù)印件只能交給部門經(jīng)理或其指定人員,不得交給其他人員。4、 保密文件復(fù)印應(yīng)有對文件進行復(fù)印的部門部門經(jīng)理簽字,注明復(fù)印份數(shù)。5、 復(fù)印廢件應(yīng)即時銷毀。6.4 文件借閱借閱保密文件時必須經(jīng)借閱方部門經(jīng)理和產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),文檔管理員做到專項登記,借閱人員不得摘抄、復(fù)印或向無關(guān)人員透露,確需摘抄、復(fù)印時,要經(jīng)產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字并注明。6.5 會議1、 屬于公司秘密內(nèi)容的會議及其他活動,由產(chǎn)品部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)做好保密工作。2、 部門經(jīng)理嚴(yán)格控制參會人員,無關(guān)人員不應(yīng)參加。3、 部門經(jīng)理指定人員認(rèn)真做好到會人員簽到及材料發(fā)放登記工作。4、 部門經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真鑒別到會人員,無關(guān)人員不得入內(nèi)。5、
31、會議錄音、攝像人員由部門經(jīng)理指定。6.6 技術(shù)保密1、 各部門對載有技術(shù)秘密的文件材料、圖紙、磁(光)盤、圖像、聲像等資料及樣品,必須注明保密和密級字樣,歸檔保存,嚴(yán)格查閱、借閱制度。2、 公司技術(shù)人員、產(chǎn)品管理人員以及因業(yè)務(wù)上可能知悉技術(shù)秘密的人員或業(yè)務(wù)相關(guān)人員,必須與公司簽訂保密協(xié)議。3、 公司對外宣傳機構(gòu)的有關(guān)人員在發(fā)布(表)新聞、通訊和報告文學(xué)作品,以及其他人員對外發(fā)表文章時,不得涉及技術(shù)秘密的實質(zhì)性內(nèi)容,其稿件必須經(jīng)產(chǎn)品部部門經(jīng)理審查,在確認(rèn)不會造成泄密后,簽字認(rèn)可方可發(fā)表。4、 在公司于外部活動涉及技術(shù)秘密的,須報產(chǎn)品部部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可談及公司技術(shù)秘密。 6.7 產(chǎn)品保密1、 對
32、公司自主研發(fā)的產(chǎn)品及新引進的外界所不知的產(chǎn)品進行保密管理。2、 保密人員設(shè)立單獨空間分類管理保密產(chǎn)品,未經(jīng)許可任何人不得靠近。3、 保密產(chǎn)品申請產(chǎn)品入庫,由部門經(jīng)理審核并確定密級,審核通過后,由產(chǎn)品部部門經(jīng)理審核,審核通過后由保密人員對產(chǎn)品入庫并分類管理;審核未通過,則禁止入庫。4、 公司保密產(chǎn)品需產(chǎn)品部部門經(jīng)理指定人員每月對產(chǎn)品進行維修保養(yǎng)。5、 公司保密產(chǎn)品禁止對外試用,公司內(nèi)部使用需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。6、 保密產(chǎn)品的出庫時需部門經(jīng)理申請出庫,并由產(chǎn)品部部門經(jīng)理審核,審核通過后由保密人員對產(chǎn)品出庫;審核未通過,產(chǎn)品禁止出庫。7、 產(chǎn)品發(fā)貨時有保密人員、產(chǎn)品部部門經(jīng)理、倉管員確認(rèn)發(fā)貨。6.8
33、違紀(jì)處理公司對違反本制度的員工,可視情節(jié)輕重,分別給予教育、經(jīng)濟處罰和紀(jì)律處分。情節(jié)特別嚴(yán)重的,公司將依法追究其刑事責(zé)任。對于泄露公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果者,公司將給予警告處分,處以 50 元至 100 元的罰款。利用職權(quán)強制他人違反本制度者,公司將給予開除處理,并處以 5000 元以上的罰款。泄露公司秘密造成嚴(yán)重后果者,公司將給予開除外理,并處以 10000 元以上的罰款,必要時依法追究其法律責(zé)任。可修改編輯產(chǎn)品入庫申請單產(chǎn)品入庫申請單編號:_ 日期:_年_月_日產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號是否可試用是否是新產(chǎn)品產(chǎn)品是否有損損壞數(shù)量驗收單號合同編號損壞原因備注申請人:_ 驗收人:
34、_部門經(jīng)理簽字:_ 產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單編號:_ 日期:_ 年 _ 月 _日產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格入庫數(shù)量產(chǎn)品類型損壞產(chǎn)品數(shù)量損壞原因申請單號備注入庫申請人:_產(chǎn)品管理人員:_倉管員:_產(chǎn)品出庫申請單產(chǎn)品出庫申請單編 號:_ 日期:_年_月_日客戶名稱:_客戶地址:_電 話:_ 傳真:_Email:_產(chǎn)品名稱型號數(shù)量申請人所屬部門是否可用安全庫存合同編號是否試用備注申請人:_項目負(fù)責(zé)人簽字:_ 部門經(jīng)理簽字:_產(chǎn)品出庫單產(chǎn)品出庫單編 號:_ 日 期:_年_月_日客戶名稱:_ 客戶地址:_電 話:_ 傳 真:_產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格生產(chǎn)日期批號需出庫數(shù)量已出庫數(shù)量出庫日期申請單號是否試用備注申請出庫
35、人:_ 產(chǎn)品管理人員:_ 倉管員:_ 發(fā)貨單發(fā)貨單客戶名稱:_ 電 話:_傳 真:_ 客戶地址:_產(chǎn)品名稱型號數(shù)量出庫單號單價金額備注送 貨 人:_產(chǎn)品管理人員:_倉管員:_項目負(fù)責(zé)人簽字:_產(chǎn)品試用申請單產(chǎn)品試用申請單客戶名稱:_ 客戶地址:_聯(lián) 系 人:_電 話:_傳 真:_產(chǎn)品名稱型號數(shù)量開始試用日期試用天數(shù)應(yīng)歸還日期合同編號備注申請人:_ 部門經(jīng)理簽字:_倉管員:_ 申請日期: 20_年_月_日產(chǎn)品延期申請單產(chǎn)品延期申請單客戶名稱:_ 客戶地址:_電 話:_ 傳真:_產(chǎn)品名稱型號數(shù)量包裝試用天數(shù)申請延期天數(shù)延期原因試用申請單號備注客戶簽字:_ 申請人簽字:_倉管員:_項目負(fù)責(zé)人簽字:_
36、部門經(jīng)理簽字:_ 申請日期:_庫存報表庫存報表 _ 年_月_日產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格批號入庫數(shù)量入庫日期損壞數(shù)量產(chǎn)品狀態(tài)預(yù)出庫/出庫數(shù)量預(yù)出庫/出庫日期是否可試用可用庫存數(shù)安全庫存數(shù)結(jié)余備注可用庫存數(shù)=庫存總數(shù)-預(yù)出庫/出庫數(shù)量-安全庫存數(shù)庫存總數(shù)=入庫數(shù)量-損壞數(shù)量庫存損壞產(chǎn)品報表產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格批號數(shù)量入庫日期損壞原因責(zé)任歸屬人是否在保修期內(nèi)是否已報修報修日期備注產(chǎn)品管理人員:_倉管員:_產(chǎn)品安裝申請單產(chǎn)品安裝申請單申請人申請人職務(wù)申請人所屬部門開始安裝時間年 月 日預(yù)計安裝天數(shù)申請原由項目負(fù)責(zé)人簽字客戶簽字備注產(chǎn)品送修單產(chǎn)品送修單編號:_ 公司名稱:_公司地址:_電 話:_ 傳真:_E
37、mail:_產(chǎn)品名稱型號數(shù)量故障原因是否在保修期內(nèi)預(yù)計維修天數(shù)備注產(chǎn)品管理人員:_倉管員:_送修人:_ 送修日期:_售后服務(wù)申請表售后服務(wù)申請表編號:客戶名稱客戶地址聯(lián)系人Email電話傳真產(chǎn)品名稱型號數(shù)量購銷合同日期是否在保修期內(nèi)預(yù)計用時故障現(xiàn)象處理方案(電話解決/現(xiàn)場施工)保修期外付費維修重復(fù)維修(一個月內(nèi)進行過同樣故障維修)申請人簽字售后維修人員簽字部門經(jīng)理簽字備注 申請日期:_售后答復(fù)跟蹤表售后答復(fù)跟蹤表客戶名稱客戶地址聯(lián)系人Email電話傳真產(chǎn)品名稱型號數(shù)量維護開始日期故障現(xiàn)象處理方案維護結(jié)束日期用時故障狀態(tài)已解決/未解決(未解決原因)是否付費服務(wù)是(維修費用)/否售后維護人員簽字客
38、戶簽字部門經(jīng)理簽字備注答復(fù)日期:_售后維護登記表售后維護登記表客戶名稱客戶地址聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱及型號安裝日期維護時間維護記錄維護人員部門經(jīng)理簽字備注故障原因項目名稱維護結(jié)果維護費用產(chǎn)品盤查表產(chǎn)品盤查表編號:_ 盤查日期:_序號產(chǎn)品名稱型號數(shù)量包裝規(guī)格賬面數(shù)量實盤數(shù)量日常盤查/總盤存盤差分析盤查人員備注盤差數(shù)量盤差原因及分析盤查人:_倉管員:_產(chǎn)品抽盤表產(chǎn)品抽盤表編號:_ 抽盤日期:_序號產(chǎn)品名稱型號數(shù)量包裝規(guī)格盤查數(shù)量抽盤數(shù)量盤差分析備注盤差數(shù)量盤差原因及分析倉管員:_產(chǎn)品部部門經(jīng)理:_配置項狀態(tài)記錄表配置項狀態(tài)記錄表編號:_日期產(chǎn)品名稱版本號配置項狀態(tài)作者更改內(nèi)容備注配置人員:_項目負(fù)責(zé)人:
39、_部門經(jīng)理:_文檔狀態(tài)表文檔狀態(tài)表編號:_文件名稱文檔分?jǐn)?shù)檔案狀態(tài)出檔時間借閱份數(shù)使用時長預(yù)計入檔時間可用份數(shù)使用人出檔人備注檔案管理員:_部門經(jīng)理確認(rèn)簽字:_文檔狀態(tài)包括在檔、出檔、庫內(nèi)查閱文檔登記表文檔登記表文件名稱文檔分?jǐn)?shù)入庫部門銷毀時間銷毀人借閱份數(shù)可用份數(shù)出檔日期出檔人歸檔日期歸檔人登記日期備注文檔查閱登記表文檔查閱登記表查閱文件編號查閱文件名稱查閱者簽名查閱日期文檔管理員簽字備注文檔入庫表文檔入庫表編號:_文檔名稱總份數(shù)入庫部門文件來源入庫時間文檔類型備注入庫人員:_部門經(jīng)理:_文檔管理員:_產(chǎn)品部部門經(jīng)理:_文檔使用申請單文檔使用申請單文檔名稱使用份數(shù)文檔用途使用時間預(yù)計使用時長
40、歸檔日期備注申請人:_部門經(jīng)理:_產(chǎn)品安裝環(huán)境檢查報告產(chǎn)品安裝環(huán)境檢查報告客戶名稱客戶地址項目名稱產(chǎn)品安裝類型 首次安裝 部分升級 完全更版 其他_檢查時間安裝環(huán)境是否完善是/否(說明原因)項目負(fù)責(zé)人簽字客戶簽字備注保密產(chǎn)品入庫申請單保密產(chǎn)品入庫申請單編號:_ 日期:_年_月_日產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號密級備注保密人員:_ 部門經(jīng)理簽字:_ 產(chǎn)品部部門經(jīng)理:保密產(chǎn)品入庫單保密產(chǎn)品入庫單編號:_ 日期:_年 _月 _日產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格入庫數(shù)量產(chǎn)品類型申請單號密級備注保密人員:_倉管員:_保密產(chǎn)品出庫申請單保密產(chǎn)品出庫申請單編 號:_ 日期:_年_月_日客戶名稱:_客戶地址:_電 話:_ 傳真:_Email:_產(chǎn)品名稱型號數(shù)量申請人所屬部門合同編號備注申請部門部門經(jīng)理:_產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字:_保密產(chǎn)品出庫單保密產(chǎn)品出庫單編 號:_ 日 期:_年_月_日客戶名稱:_ 客戶地址:_電 話:_ 傳 真:_產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格生產(chǎn)日期批號出庫數(shù)量出庫日期申請單號備注保密人員:_ 倉管員:_ 保密產(chǎn)品庫存報表保密產(chǎn)品庫存報表 _ 年_月_日產(chǎn)品名稱型號包裝規(guī)格批號入庫數(shù)量入庫日期預(yù)出庫/出庫數(shù)量預(yù)出庫/出庫日期密級結(jié)余備注保密人員:_保密文檔登記表保密文檔登記表文件名稱文檔份數(shù)密級入檔部門入檔時間申請入檔人員入檔人員出檔部門申請出檔人出檔日
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