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17內部審核控制程序

  • 資源ID:408344       資源大?。?span id="24d9guoke414" class="font-tahoma">48KB        全文頁數:3頁
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17內部審核控制程序

<p>廣州市 XX有限公司版本版次:A0 環(huán)境管理系統 制定日期:16 年 5月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-17 內部審核控制程序 頁 &nbsp;次: &nbsp;1/3一、目的為確保本公司環(huán)境管理系統之相關作業(yè)得以有效實施,并對環(huán)境管理系統作確認,針對缺失適時采取適當之糾正措施,并作有效之改善, 使環(huán)境管理系統得以持續(xù)執(zhí)行。二、范圍凡一切與環(huán)境管理系統有關之作業(yè)程序以及規(guī)范標準規(guī)定事項與實施部門皆為被審核之范疇。三、標準ISO14001/2015 9.2內部審核。四、權責4.1文管中心:負責審核計劃之擬定;4.2內審員 :負責擔任環(huán)境管理系統之審核工作并做成審核記錄;4.3受審核部門:接受審核及采取糾正措施與派遣被選用之內審員;4.4管理者代表:審核計劃核準、審核組長指派、審核缺失項確認及審核工作督導及審核結果之審查。五、定義5.1不符合分類5.1.1嚴重不符合:文件不符合 ISO14001:2015標準,標準有要求而實際沒有實施(某條款),普遍的輕微不合格以及違反法律法規(guī)及其它要求;5.1.2輕微不符合:偶發(fā)性的不合格;5.1.3觀察項:內稽所收集的客觀證據不足以判定不符合,但有必要引起注意的項目。六、作業(yè)內容6.1文管中心每年年初擬訂全公司各項環(huán)境系統之“年度內部體系審核計劃“,排定審核項目及日程,呈管理者代表核準后執(zhí)行;6.2環(huán)境管理系統之定期審核,于每年 九 月實施一次,審核項目須包括以往審核成效不彰之項目;6.3環(huán)境管理系統之不定期審核:當環(huán)境管理系統發(fā)生重大變化,和環(huán)境管理發(fā)生重大抱怨/事故,經管理者代表核準后,均得以實施不定期審核。6.4內審員應具備之條件:6.4.1內審員應了解公司的環(huán)境體系和所需審核部門之相關文件;6.4.2內審員應經過內部體系審核的培訓,并具有內審員資格證書;6.4.3人格屬性:具公正不阿、反應靈敏者。6.5審核組長:除具備前項審核人員之基本條件之外,且需有一定的管理領導能力。6.6被審核單位若有本單位內審員,不得參與對其所屬部門之審核,以保持獨立性。6.7有關【內部審核控制程序】之審核,在審核前由管理代表負責指派;廣州市 XX有限公司版本版次:A0 環(huán)境管理系統 制定日期:16 年 5月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-17內部審核控制程序 頁 &nbsp;次: &nbsp;2/36.7.1指派內審員:管理代表指派之內審員須符合第 6.4.16.4.3 節(jié)之規(guī)定。6.7.2審核之時機:內審員于審核作業(yè)完成后,將相關審核記錄交文管中心,指派之審核人員依【內部審核控制程序】規(guī)定實施審核。6.7.3審核記錄:內審員依第 6.86.11 節(jié)做成相關記錄,并依第 6.7節(jié)提交管理審查會議討論。6.8發(fā)出審核通知6.8.1內部體系審核實施前,由文管中心通知經檢定合格之內審員,召開準備工作會議,由管理者代表說明本次審核之范圍與準備和注意事項,并選定審核組長, 負責本次審核作業(yè);6.8.2準備會議召開后,于審核前由管理代表發(fā)出【內部體系審核計劃】,通知受審核部門配合事宜。6.9執(zhí)行審核為實施內部審核之主要活動,務必客觀與認真:6.9.1審核前準備:內審員到達被審核單位后,內審員與被審核單位相關人員應議定雙方聯絡人員或擔當者,以及預定終結時間;6.9.2實施審核:審核開始后,被審核單位按照內審員之要求,提供相關文件, 例如作業(yè)指導書、操作標準書、圖面、相關之窗體等,尤其應注意體系記錄之提出,同時對上次不符合事項(含外部審核)的改善狀況一并列入復查;6.9.3審核過程中,內審員對審核結果必須詳細且具體地記載于【內部體系審核檢查表】內,審核作業(yè)完成后,內審員針對所有檢查結果實施檢討,對決定提報之不符合事項填寫【糾正行動要求表】,與被審核單位主管及相關人員詳細說明檢查結果與所發(fā)現之不符合事項,確定受稽單位人員對不符合事項均已確實了解后,請受審核單位主管簽認并注明預定完成日期;6.9.4【糾正行動要求表】經受審核單位主管簽認后,交受審核單位作為擬定改善對策之依據。6.10追蹤改善措施各責任單位對于內審員所開出之【糾正行動要求表】應于計劃改善期限內完成改善措施;6.10.1糾正措施:于規(guī)定期限內完成者,應將【糾正行動要求表】送交審核人員進行效果確認,管理者代表辦理結案;版本版次:A0 環(huán)境管理系統 制定日期:16 年 5月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-17內部審核控制程序 頁 &nbsp;次: &nbsp;3/36.10.2到期未完成糾正措施責任單位,應向審核組長協商延期完成事宜,過期未完成糾正措施又未辦理延期者,文管中心應主動追查并記錄于【糾正行動要求表】跟蹤記錄欄;6.11審核報告:全部審核作業(yè)結束后,審核組長應根據審核結果所發(fā)生之缺失匯整的撰寫一份【審核總結報告】,呈管理代表或最高管理者核閱后,副本交相關單位, 正本交文管中心;6.12管理階層審查: 【審核總結報告】連同改善追蹤記錄結果 ,由文管中心整理后, 提報作為后續(xù)管理審查會議討論資料;6.13內部體系審核之相關記錄,各單位依【環(huán)境記錄管理作業(yè)程序】規(guī)定之保存期限保存。七、參考文件7.1管理評審控制程序7.2環(huán)境記錄管理程序八、流程圖無。九、使用表單9.1內部體系審核計劃表9.2內部體系審核小組名冊9.3內部體系審核檢查表9.4糾正行動要求表9.5審核總結報告廣州市 XX有限公司</p>

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