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預算執(zhí)行分析報告模板.doc

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編號:6548865    類型:共享資源    大小:142KB    格式:DOC    上傳時間:2020-01-06
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預算 執(zhí)行 分析 報告 模板
資源描述:
預算執(zhí)行分析報告模板 一、業(yè)務(wù)預算分析 (一)產(chǎn)品銷售預算分析 1.行業(yè)銷售市場分析 單位:噸 產(chǎn)品類別 市場容量 平均增長率 本司銷量 本司所占比例 價格水平變動 酸性黑 酸性藍 其他酸染料 合計 分析判斷:配市場潛力分析圖 2.銷售量分析 單位:萬元 產(chǎn)品類別 去年同期 本月預算 本月實際 比去年同期增長率 完成預算(%) 銷量(KG) 收入 銷量(KG) 收入 銷量(KG) 收入 酸性黑 酸性藍 其他酸染料 化工原料 合計 分析判斷:配銷量分析圖 3.銷售價格分析 單位:萬元 項目 本月銷售單價 預算銷售單價 本月銷售成本 預算銷售成本 實際銷售毛利 預算銷售 毛利 實際毛利率 預算毛利率 酸性黑 酸性藍 其他 分析判斷: 4.競爭對手分析 單位名稱 優(yōu)勢 劣勢 經(jīng)營規(guī)模 (二)產(chǎn)品生產(chǎn)預算分析 單位:噸 項目 本月產(chǎn)量 預算產(chǎn)量 去年產(chǎn)量 預算差異 與去年差異 預算差異率 去年同期差率 合計 分析判斷:配圖表 (三)產(chǎn)品成本預算分析 1.原料成本分析 (1)原材料耗量差異分析 單位:噸 項目 本月耗量 預算耗量 去年同期 上月耗量 預算差異 去年同比差異 上月差異 預算差異率 原料1 原料2 原料3 原料4 … 分析判斷: (2)原材料耗用單價分析 單位:萬元 項目 實際數(shù)量 實際單價 預算單價 上月單價 預算單價差異 預算價差率 實際耗料成本 預算耗料成本 耗料成本差異 耗料成本差異率 原材料1 原材料2 原材料3 … 分析判斷: 2.人工成本分析 單位:萬元 項目 本月實際 本月 預算 上月數(shù) 去年同期 預算差異 與上月 差異 與去年 差異 分析判斷:(1)預算差異分析;(2)與上月差異分析。 3.制造費用分配分析 單位:萬元 項目 本月 上月 預算 去年 與上月差異 預算差異 與去年差異 分析判斷:(1)預算差異分析;(2)與上月差異分析;(3)與去年差異分析。 4.產(chǎn)品成本分析 單位:萬元 類別 本月 成本 去年同期成本 上月 成本 預算 成本 去年達成率 上月達成 預算達成率 分析判斷: (四)材料采購預算分析 單位:萬元 項目 本月采購 預算采購 上月采購 預算差異 上月差異 預算差異率 上月差異率 材料1 材料2 材料3 分析判斷: (五)成本費用預算分析 單位:萬元 項目 本月額 上月額 預算額 與上月差異 與預算差異 與上月 差異率 與預算 差異率 營業(yè)成本 營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 分析判斷:(1)資本預算執(zhí)行分析;(2)固定資產(chǎn)投資情況分析;(3)股票投資情況分析;(4)債券投資情況分析。 三、籌資預算執(zhí)行分析 單位:萬元 項目 本月實際 本月預算 預算差異 長期借款 短期借款 長期借息 短期借息 合計 分析判斷: 四、全面財務(wù)預算執(zhí)行分析 (一)現(xiàn)金預算分析 單位:萬元 項目 本月實際 本月預算 預算差異 實際累計 預算累計 累計差異 期初現(xiàn)金余額 經(jīng)營現(xiàn)金流入 經(jīng)營現(xiàn)金流出 經(jīng)營現(xiàn)金余額 借入金額 還款金額 資本支出 現(xiàn)金余額 分析判斷: (二)預算資產(chǎn)負債分析(附預算資產(chǎn)負債表與實際表) 1.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及結(jié)構(gòu)變化分析(配圖表) 2.資產(chǎn)運營效率分析 項目 本期實際 本期預算 上期 上年同比 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)負債率 股東權(quán)益比率 營業(yè)周期 分析判斷: 3.應(yīng)收賬款分析 單位:萬元 賬齡 金額 所占比率 壞賬機率 處理辦法 1~60天 61~120天 121~365天 365天以上 合計 分析判斷:結(jié)構(gòu)分析(配圖) 4.主要存貨分析 單位:萬元 項目 期初數(shù) 期初預算 期初差異 期末數(shù) 期末預算 期末差異 庫存商品 在產(chǎn)品 化工原料 合計 分析判斷:(1)存貨結(jié)構(gòu)分析;(2)期初差異及對期末的影響;(3)期末差異。 (三)負債結(jié)構(gòu)差異及結(jié)構(gòu)變化差異分析(配結(jié)構(gòu)圖) 1.預算損益表執(zhí)行分析 (附預算與實際損益對照表) 單位:萬元 項目 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)利潤 銷售毛利率 利潤總額 銷售利潤率 本月實際數(shù) 本年累計數(shù) 預算 預算 預算同比增減 完成預算百分比 預算本年累計 去年同期 去年同期 去年同比增減 去年同比增減百分比 去年累計數(shù) 上月數(shù) 上月數(shù) 上月同比增減 上月同比增減百分比 分析判斷: 五、預算分析總結(jié)
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